许多新手卖家对VAT增值税了解不多。对于大多数亚马逊卖家来说,税收问题是一个非常麻烦的内容。如果税收问题处理不好,可能会带来一些意想不到的麻烦。对于欧洲卖家来说,根据亚马逊的新规定,VAT增值税是不可避免的。
1.亚马逊VAT增值税是什么?
增值税(VAT)它是欧盟国家常用的售后增值税,即商品销售价格征收的利润税,与中国的增值税基本相同。它最初起源于法国,是一种适用于欧盟的税收制度,在澳大利亚和其他地区也被称为商品和服务税(GST)。
当卖方销售的产品进入欧洲时,他们需要缴纳进口税。销售产品时,卖方可先退还进口增值税,然后根据销售额缴纳相应的销售税。
2.亚马逊的VAT增值税税率是多少?
五个欧洲国家的增值税税率一般如下:
英国VAT增值税率:20%;
德国VAT增值税率:19%;
法国VAT增值税率:20%;
意大利VAT增值税率:22%;
西班牙VAT增值税率:21%。
3.英国有三种VAT增值税:
a)标准税率20%-适用于大多数商品和服务。
B)低税率的5%,如家用电器或汽油。
C)0%税率-适用于极少数情况。
注:增值税号是唯一的。您使用的境外仓储服务公司不能为您缴纳VAT增值税,也不能使用境外仓储服务公司或其他个人的增值税号作为您的VAT增值税账户。
3.亚马逊在什么情况下需要注册VAT增值税?
来自欧盟成员国的卖家年销售额超过8.1W。
非欧盟成员国的卖家和使用欧盟仓库的中国卖家必须登记VAT增值税并按规定缴纳(即使您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供的,而且您从未在欧盟国家设立办事处或雇佣当地员工,您仍然需要缴纳增值税)
中国直邮卖家12个月累计销售额超过7万英镑,需按规定登记缴纳VAT增值税。
4.未登记缴纳VAT增值税的后果
进口VAT增值税退税不能用于出口货物。
货物可能被扣留,无法清关。
无法提供有效的增值税发票,降低了海外客户的周转率和优惠率。
不能保证电子商务平台的正常销售。
5.如何向亚马逊提供您的VAT增值税号码?
①登录卖家中心。
②点击[设置][帐户信息]
③点击税务信息下的增值税信息
④从国家名单中选择相应的国家。
⑤.输入您的增值税标志,
⑥.单击[我接受并确认税务登记协议中列出的所有条件]
⑦.单击[保存]
6.VAT增值税常见问题?
(1)VAT增值税号下来后,是应该在后台VAT填增值税,还是可以等一会儿?
需要填写。一旦英国VAT增值税注册,无论是否开放,都必须每季度申报。
(2).自行发货不需要登记VAT增值税吗?
除非没有VAT增值税,否则自行发货还需要VAT增值税登记。
(3)VAT增值税税号通用吗?你只需要在一个国家注册吗?
VAT增值税号码主要适用于英国、德国、法国、意大利和西班牙五个国家。当然,亚马逊也开发了墨西哥、瑞典、奥地利和荷兰等新网站。并非所有国家都需要注册增值税。如果你在哪个国家销售产品,你需要在相应的国家注册增值税,每个国家的增值税都不是通用的。
(4).VAT增值税税号不下来,能不能运到亚马逊仓库?
最好等到税号下来再发货,或者可以先发货再下来。例如,如果您的预期税号在4月1日下降,预计物流期为60天,您可以安排在1月底发货。税号下降后,货物到达FBA仓库。
(5).可以用别人的VAT增值税号上传亚马逊,也可以用VAT增值税号绑定多个亚马逊账户?
每个增值税税号都是唯一的。卖方应申请其真实有效的增值税税号。如果一个增值税税号绑定多个账户,则会导致账户关联。亚马逊将认为这些账户属于同一运营商或企业,这将给多个账户带来连带风险。你做不到。
(6)以个人名义注册的VAT增值税税号能否填写在以公司名义注册的亚马逊账户后台?
如果卖方以个人名义注册增值税账户,则不允许以公司名义填写亚马逊账户。此外,如果您的VAT增值税账户被租用,税务账户的主体与亚马逊背景注册的信息不一致。一旦发现这种情况,增值税税号将被删除。
(7).不缴纳VAT增值税的后果是什么?
当地税务或海关部门故意拖延、错报或者谎报的,可以扣押货物,向电商平台举报,导致账户受限、罚款等。
(8).我还没有平台账户。我打算先申请德国VAT增值税,然后注册平台账户。可以吗?
申请VAT增值税需要注明用途,所以没有账户是不可能的。要申请德国税号,卖家必须有易贝或亚马逊账号。如果有两个账户,申请时应注明税号的用途。
(9).不申报VAT增值税税号怎么办?
首先对下一次进入造成风险,二是看税务局的反应速度,严重查封企业库存,追究法律责任。