美国是一个全球征税的国家,只要符合美国税务居民身份的都需要在美国进行税务申报。
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要知道美国的税收是很复杂的,涉及的税种和项目很多,并且通过不同身份报税,相关税率和需要填写的税表也是不一样的,下面我们就一起了解下美国公司税收的报税范围有哪些。
美国公司报税范围
首先要清楚,哪些收入需要进行申报。美国税务申报涉及哪些范围?
美国实行全球税务申报,因此需要申报全球范围内的收入,具体如下:
1、美国境内:主要包括在美的工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋租金收入、EB-5 移民项目收益等;
2、美国境外:主要包括工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋出租收入、特许专利权费等。
3、美国以外的海外特定金融资产:现金存款、基金、股票、PE、信托、持有公司的股份、人寿保险的现金价值等随时可变现的资产。
美国公司税收优惠
1、降低企业所得税率
根据美国税法,企业所得税率根据企业的利润水平而有所不同。对于小型企业和中小企业来说,税率相对较低。此外,美国政府还会定期进行企业所得税率的调整,以吸引更多的企业在美国投资和创业。
2、折旧和摊销费用的税收优惠
美国税法允许企业将资产的折旧和摊销费用作为税前扣除项目,从而减少企业的应纳税额。这项政策可以帮助企业降低税负,提高盈利能力。
3、研发税收抵免
美国政府非常重视科技创新和研发活动,因此为从事研发的企业提供了税收抵免政策。企业可以将研发费用作为税前扣除项目,减少应纳税额。这项政策鼓励了企业加大对研发的投入,推动了科技创新的发展。
4、免税或减税区域
一些州设立了免税或减税区域,对在这些区域内注册和运营的企业提供税收优惠。这些区域通常位于经济相对欠发达的地区,政府希望通过税收优惠来吸引更多的企业投资和创业,促进当地经济的发展。
5、税收减免和退税
一些州为特定行业或特定类型的企业提供税收减免和退税政策。例如,对于从事清洁能源、环保技术和高新技术产业的企业,一些州会提供额外的税收减免和退税,以鼓励这些行业的发展。
6、就业和培训税收优惠
为了促进就业和提高员工技能水平,一些州提供了就业和培训税收优惠政策。企业可以通过提供培训和教育机会,获得额外的税收减免或退税。
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